
企業(yè)該當(dāng)自年度完畢之日起5個月,向稅務(wù)構(gòu)造報送年度企業(yè)所得稅征稅報告表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。企業(yè)該當(dāng)在解決刊出掛號前,就其清理所得向稅務(wù)構(gòu)造報告并依法交納企業(yè)所得稅。
企業(yè)在報送企業(yè)所得稅報告表時,不管征稅年度內(nèi)是紅利或許是吃虧,都該當(dāng)按照劃定刻日,向稅務(wù)構(gòu)造報送預(yù)繳企業(yè)所得稅征稅報告表、年度企業(yè)所得稅征稅報告表、財政會計報告和稅務(wù)構(gòu)造劃定該當(dāng)報送的其余無關(guān)材料。
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